頭部

2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算表


來源:連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 發(fā)布時間:2016-07-28 09:52:25 字體大小: 瀏覽次數(shù):-

2016年預算單位基本信息表

單位名稱

中共連州市委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(簡稱中共連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部)

單位職能

    統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管全市統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門,主要職責是反映情況,掌握政策,協(xié)調(diào)關(guān)系,舉薦人才。臺辦與民族宗教事務局與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。

機構(gòu)設置

    連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部設3個職能股室,分別為:辦公室,干部與黨派股,工商臺務股。

2016年預算單位收支預算表

單位名稱:統(tǒng)戰(zhàn)部 (民宗、民盟、僑聯(lián))                                                單位:元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、預算撥款

2668600

一、工資福利支出

1027500

一般預算

2668600

二、商品和服務支出

894100

基金預算

三、對個人和家庭補助

747000

二、預算外收入

四、其他資本性支出

三、事業(yè)收入(不含預算外收入)

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、其他收入

本年收入合計

2668600

本年支出合計

2668600

2016年預算單位一般公共預算支出明細表

單位名稱:統(tǒng)戰(zhàn)部 (民宗、民盟、僑聯(lián))  

 

單位:萬元

項目名稱

2016年預算數(shù)

編制數(shù)

供給人數(shù)

人均月()標準

一、個人經(jīng)費

115.08

12

13

8.85

其中:住房公積金 

12.33

12

13

0.95

二、公用經(jīng)費(年標準)

26

13

2

三、公務用車改革人員補貼

7.38

0.57

四、車輛經(jīng)費(年標準)

五、專項經(jīng)費(資金)

43.7

六、對個人和家庭補助

74.7

14

5.34

其中:遺屬補助費

0.35

1

0.35

    

266.86

12

28

16.76

功能分類科目

經(jīng)濟分類科目

代碼

名稱

金額

代碼

名稱

金額

2013401

行政運行

59.76

30101

基本工資

40.07

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出

207.10

30102

津貼補貼

62.68

30199

其他工資福利支出

30201

辦公費

2

30205

水費

30206

電費

30211

差旅費

5.5

30212

因公出國(境)費用

3

30215

會議費

1.2

30217

公務接待費

7

30231

公務用車運行維護費

9.2

30299

其他商品和服務支出

49.18

30301

離休費

5.34

30302

退休費

69.01

30304

撫恤金

30305

生活補助

30307

醫(yī)療費

30311

住房公積金

12.33

30399

其他對個人和家庭的補助

0.35

31013

公務用車購置

合計

266.86

266.86

中共連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016 年部門預算安排情況說明

一、2016年部門預算收支情況總體說明

    2016 年總收入合計  266.86 萬元;支出總計 266.86  萬元。

二、2016年收入預算情況說明

     2016年度收入合計  266.86   萬元,其中:預算撥款收入 266.86   萬元;預算外收入  0 萬元。

三、2016年支出預算情況說明

     1.支出構(gòu)成

     2016 年度支出預算 266.86    萬元,包括:工資福利支出102.75   萬元;商品和服務支出 89.41 萬元,對個人和家庭的補助74.70 萬元;其他資本性支出 0萬元。

     2.項目支出安排情況

    2016年一般公共預算安排項目支出(專項經(jīng)費)13.70 萬元,與2015 年對比,支出預算減少1.5萬元。是統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費、九三學社經(jīng)費、黨外知識分子聯(lián)誼會經(jīng)費預算各減少0.5萬元。

     3.“三公”經(jīng)費預算情況

     2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計19.2      萬元,比2015年預算減少 1萬元,下降 5 %。其中:

因公出國(境)經(jīng)費預算  3 萬元,與2015年持平。

公務用車運行維護費 9.2 萬元,與2015年持平。

公務接待費預算7 萬元,與2015年相比減少1萬元,實行了厲行節(jié)約,減少不必要的接待。

統(tǒng)戰(zhàn)部2016年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

單位:萬元

項目

本年預算數(shù)

合計

19.2

1、因公出國(境)費用

3

2、公務接待費

7

2、公務用車費

9.2

其中:(1)公務用車運行維護費

9.2

      (2)公務用車購置

0

注:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

footer底部